ข้อมูลโครงการ :: การเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25690.0025.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0025.9425.94

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
สยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
25-03-202625.94ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 97,212,042.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.94
28-11-20254.40ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 พ.ย.68 เป็นเงิน 16,607,924.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40
23-12-20259.35ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 ธ.ค.68 เป็นเงิน 35,340,730.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.35
26-02-202619.79ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ก.พ.69 เป็นเงิน 74,801,886.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.79
22-01-202614.54ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 มกราคม 2569 เป็นเงิน 54,978,313.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.54

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1)25.0001-10-202531-12-2025
2รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2)25.0001-01-202631-03-2026
3รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 3)25.0001-04-202630-06-2026
4รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 4)25.0001-07-202630-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
125-03-2026 10:28:2025.00
200.00
300.00
400.00